内容:
一、出口退(免)税的核心要素
⒈出口退(免)税概念、依据
⒉出口退(免)税范围、办法
⒊出口退(免)税申报基本流程
⒋出口退(免)税税务监管管理
⒋生产企业出口退(免)税实务操作
⒌外贸企业出口退(免)税实务操作
⒍特殊出口货物退(免)税实务操作
⒎出口退(免)税日常管理操作实务
⒏2019年出口退(免)税新政解读
⒐2019年出口退(免)税税务监管重点
⒑2019年出口退(免)税海关监管重点
……
二、出口退(免)税常见风险及疑难
⒈出口货物是否都可享受出口退(免)税
⒉出口货物退(免)税的重要期限管理
⒊逾期未申报(延期申报)如何处理
⒋生产企业出口货物退(免)税计税依据
⒌外贸企业出口货物退(免)税计税依据
⒍出口退(免)税货物申报及证明联的修改
7.免于提供纸质出口货物报关单常见问题
8.货物流、资金流、单据流,三流不一致
⒐出口退运货物相关政策规定及退运处理
⒑出口退(免)税的交易模式及架构的设置
⒒出口退税海关特殊监管区域的选择与运用
⒓出口货物商品税号的合理选择与运用
⒔出口货物价格申报与出口退税的关系
⒕出口货物视同内销征税管理及计算、抵扣
⒖出口退(免)税企业内部人员管理制度建设
……
三、海关价格稽查与企业自查/自报评估
⒈全国海关价格稽查新动向与新特点
⒉海关价格稽查的重点与作业核心流程
⒊海关税收形势与企业价格申报风险
⒋报关单填制改革中的“价格三个确认”
⒌“价格三个确认”处置思路与风险防控
⒍货物完税价格认定原则和操作注意事项
⒎企业货物价格申报,海关审价的关注点
⒏成交价格适用范围与企业的申报价格
⒐海关稽查处罚认定和企业补税额度确定
⒑海关稽查时效及企业罚补税款的核算
⒒一般贸易货物进口海关审价相关案例解析
⒓加工贸易货物内销价格申报与海关价格审核
⒔如何界定价格申报不实、规避价格瞒骗
⒕海关与企业对进出口货物价格争议解决途径
⒖企业自查报告撰写及解释材料的准备
⒗海关稽查企业应对及自查/自报体系建立
……
四、特许权使用费海关计征与转移定价
⒈企业申报价格的海关与税务关注点
⒉海关价格审核与企业转移定价制定
⒊跨国企业关联交易与价格申报注意
⒋企业价格申报常见问题剖析与解决
⒌海关计征特许权使用费范围的界定
⒍企业特许权使用费的申报时限认定
⒎特许权使用费计征条件、条款的理解
⒏特许权使用费销售要件的理解与认定
⒐商标费、专利费、专有技术费海关计征
⒑“轻度加工”的判断标准及条款理解
⒒软件特许权使用费的认定和海关计征
⒓特许权使用费的分摊原则与计算方法
⒔“特许权使用费”计征与“协助”关系
⒕特许权使用费计征与转移定价政策制定
⒖特许权使用费统一支付与海关价格审核
⒗特许权使用费协议签订、付汇与关务操作
⒘企业非贸付汇与海关特许权使用费计征
⒙技术许可/分销协议审核与海关价格质疑
讲师介绍:王老师
现任职于海关总署-上海海关学院,曾在上海海关工作,主要从事中国关务研究、咨询与培训工作,如HS编码专业审核、价格申报确认/特许权使用费/转移定价审核、AEO海关认证辅导、关务风险防控与内审、关务筹划与合规管理;同时为中国海关税收研究中心和关务研究中心专家组成员,中国海关学会会员。
社会兼职:中国德国商会海关事务高级培训师、关务顾问;国内多家知名律师事务所、会计事务所海关事务顾问;同时利用自己的专业知识与实践经验为多家世界500强企业提供进出口事务的培训与贸易合规咨询工作。
王老师长期致力于关务管理规律的总结和传播,他的培训亦是多年来不断学习和提炼的智慧凝结。王老师坚持选择对关务人员有针对性的实用内容,在培训过程中,精心设计大量案例,用形象通俗的语言来阐明相对枯燥的实务操作,内容扎实,形式活泼,深受学员喜爱。
标签:企业战略、商业模式
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