《2019年纳税检查应对培训课程》

  •  
  • 2019-07-26
  •  
  • 452

内容:

第一讲:2019年涉税环境展望
1.国地税合并对企业的影响是利好还是利空?
2.打造国税系统“互联网+支付”全面推进资金监控。
3.工商总局等十三部门关于推进全国统一“多证合一”改革的意见
4.深圳、上海特大虚开发票案带给我们的思考
5.虚开发票抵税改判无罪山东的这个典型案例亮了!
6.2019年电子发票是未来发展的重中之重
7.税务部分依法查处范冰冰“阴阳合同”等偷逃税问题对2019年税务环境的影响
8.今年我国持续加大税收违法稽查惩戒力度
9.2019年税局建成以大稽查为震慑的现代税收征管大格局
案例分享:别再用个人账号收“米”了!这位法定代表人用个人账户收款逃税被判了三年
案例分享:网红的担忧——主播们的个税风险
第二讲:增值税重点问题纳税检查与应对
1.特殊业务税目适用问题检查:从提供广告位应算不动产租赁、动产租赁
2.混合销售、兼营、价外费用区分问题:兼谈2018特殊业务混合销售新政
3.2018年税率调整新老业务“划断”适用税率问题
4.视同销售问题检查
5.跨境业务增值税代扣代缴检查
6.不能抵扣与进项税额转出检查
7.特殊进项抵扣检查:农产品、通行费电子普通发票、加油卡等
8.不征税发票的开具与抵扣问题检查
9.限售股转让:不仅是增值税,可能还需补营业税
10.特殊业务简易计税检查
第三讲:个人所得税重点问题纳税检查与应对
一、企业八大个税风险
1.老板等人低报收入的个税风险
2.销售提成佣金的个税风险
3.高管阴阳合同的个税风险
4.股东长期占用资金的个税风险
5.用现金支付工资的个税风险
6.企业内部分红未申报个税的个税风险
7.社保缴费与计税工资不匹配的个税风险
8.借用他人名义虚列工资个税风险的个税风险
二、个人所得税重点问题纳税检查与应对
1.各种补贴福利未纳入工资薪金代扣代缴个人所得税问题
2.自然人代开发票个税问题
3.不同性质股权个人所得税问题检查:非上市公司、上市公司股权转让、限售股转让、新三板等
4.股息红利个人所得问题:送、配、转、派四种利润分配形式个税问题
5.赠送礼品、发红包等“其他所得”个税问题
6.自然人出租(转让)房产税收问题
案例分享:
1.老板个税优化解决方案
2.高管个税优化解决方案
3.股东分红个税优化解决方案
4.销售提成个税优化解决方案
5.股安全转让个税优化解决方案
第四讲:企业所得税重点问题纳税检查与应对
1.未按“实际利润额”进行所得税预缴问题
2.未按权责发生制确认收入问题
3.销售商品收入确认时点与金额问题
4.特殊业务收入确认时点与金额问题
5.不同形式“投资收益”所得税问题
6.特殊业务所得税问题检查:政府补助、政策性搬迁等
7.企业常见不允许(限额)扣除“费用”是否调整问题
8.税前扣除凭证检查问题:发票、收据、白条、分割单各自的适用范围与条件
9.所得税优惠政策适用问题检查:研发费加计扣除、高新技术企业
10.特殊重组所得税政策适用问题检查
第五讲:小税种重点问题纳税检查与应对
1.“小微企业”的“附加税”重点问题
2.出口企业“附加税”重点问题
3.房产税、土地使用税中的重点问题
4.印花税:究竟哪些“合同”不用交印花税

标签:税务政策解读及运用、税务筹划

没有更多内容了