《内部控制与风险管理:框架解读及体系构建》

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  • 2019-06-25
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内容:

模块一:内部控制理论总论与法规背景(半天)

1、引言:企业舞弊与风险防范

2、内部控制理论发展与框架

3、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的出台背景

4、内控法规框架讲解及内部控制主要要素

何为控制环境?

如何识别和评估风险?

如何设计控制活动?

如何进行信息沟通?

如何实施监督?

5、中国企业内控常见漏洞及对策

6、内控实务中常见控理解误区

7、有效内部控制的关键要素

模块二:货币资金及财务报告的内控要点

1、组织结构及人员控制

2、银行账户及印鉴管理

3、票据管理

4、收款环节控制要点

5、费用报销及付款环节控制要点

6、会计核算与财务报告编制控制要点

7、财务分析与检查的控制要点

模块三:投融资及担保的内控要点

1、投资内控

项目筛选

初步评估

尽职调查

投资决策与交易设计

合约履行

投后管理

投资退出

投资评估

2、融资内控

3、担保管理

模块四:销售业务管理的内控要点

1、销售循环的主要业务流程概述

2、销售循环的主要风险

3、销售循环的关键控制要点

销售定价

信用管理

销售合同管理

发货管理

收款管理

4、销售循环内控实施方案

模块五:采购及资产管理的内控要点

1、采购循环的主要业务流程概述

2、采购循环的主要风险

3、采购循环的关键控制要点

请购审批

询价比价

选择供应商

采购合同管理

验收付款

供应商评估

4、采购循环内控实施方案

5、资产管理内控要点

6、存货管理

7、固定资产管理

无形资产管理

模块六:全面预算及信息系统的内控

1、全面预算管理内控要点

全面预算概述及其指引解读

编制全面预算的内控要点

全面预算跟踪及调整的内控要点

全面预算考核的内控要点

全面预算管理需要注意的事项

2、信息系统及内部信息传递的内控要点

信息系统及内部信息传递指引解读

内部信息传递的主要风险及应对

信息系统开发的内控要点

信息系统运行与维护的内控要点

模块七:内控体系合规要求、建设实施、评价及审计

1、上市公司及拟上市公司的内控合规要求

2、内控建设的主要步骤及要点

3、企业内控工作过程的有效工具

4、内控实施推进过程中的主要问题应对之道如何组织内控自我评价

5、如何应对内控外部审计


标签:通用管理、管理技能

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